[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต

 
  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
 

ผังงานหน่วยตรวจสอบภายใน


โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน


   นโยบายและวิธีการตรวจสอบภายใน 
       นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
       นโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน
       
นโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       
นโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
       
นโยบายและขั้นตอนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

       นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
       นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการเก็บรักษาข้อมูลฯ
       นโยบายการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านการเก็บข้อมูลฯ
       นโยบายและวิธีการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระบียบ หนังสือสั่งการ
    คู่มือแนวทางการเบิกเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานภายนอก
    
คู่มือการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    คู่มือการใช้และรักษารถยนต์ 
    คู่มือการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม 
    คู่มือการเบิกเงินค่าเช่าบ้านของบุคลากรสังกัด อบต.หัวเมือง 
    คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
    คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน



แผนพัฒนาบุคลากร
    แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
    แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ2567
    แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2568

รายงานผลการประเมินตนเอง
 รายงานผลการประเมินตนเอง 2567
 รายงานผลการประเมินตนเอง 2566
 รายงานผลการประเมินตนเอง 2565


แผนการตรวจสอบภายใน

         แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567ปรับปรุง ครั้งที่ 1

         แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 2565-2568
         แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
         แผนการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุง

         แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
         แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

         แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว พ.ศ. 2566-2568
         แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)  พ.ศ.2567 
         แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี (2567–2569)
         แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) พ.ศ.2568
         แผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2570
         แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ปรับปรุง ครั้งที่ 1


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
     
  กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
        กฏบัตรการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2565

        กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
        กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
        กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปิงบประมาณ 2568


 กรอบคุณธรรม
   
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568




คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน
     
คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
     คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

     คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
     คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.หัวเมือง
     คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
     คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
     คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
     คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
     คู่มือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประกาศหลักเกณฑ์การติดตาม
  รายงานผลการติดตามการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประกาศ อบต.หัวเมือง เรื่อง เกณฑ์การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ
       ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   ประกาศ อบต.หัวเมือง เรื่องเกณฑ์การติดตามผลการปฏิบัติงาน
   ประกาศ อบต.หัวเมือง เกณฑ์การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
        ตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 


รายงานผลการดำเนินงาน
     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น ต่อการปฏบัติงานฯ ปีงบประมาณ 2567 
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับประเมินและมีส่วนได้เสียของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567   
   
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับประเมินและมีส่วนได้เสียของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับประเมินและมีส่วนได้เสียของหน่วยงานตรวจสอบภายใน2565
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน2565


Based on : HuamueangLocal


Based on : HuamueangLocal